Отчет об исполненииконсолидированного бюджета Белгородского района за февраль 2013 года |
||||
руб. | ||||
Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | ||
Бюджет муниципального района | Бюджеты городских и сельских поселений | Бюджет муниципального района | Бюджеты городских и сельских поселений | |
Доходы бюджета | 2 005 338 300,00 | 416 355 140,00 | 282 253 936,08 | 93 418 937,74 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 432 071 000,00 | 202 093 000,00 | 62 759 647,69 | 24 235 932,61 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 334 075 000,00 | 67 764 000,00 | 44 032 603,12 | 8 954 686,32 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 43 800 000,00 | 324 000,00 | 10 091 015,09 | 29 710,24 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 106 588 000,00 | 10 620 067,29 | ||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 7 726 000,00 | 365 000,00 | 1 137 515,35 | 72 120,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 15 793,05 | -251,27 | ||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 22 055 000,00 | 19 429 000,00 | 3 430 897,20 | 2 756 766,74 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 948 000,00 | 345 758,01 | ||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 60,95 | |||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 8 823 000,00 | 7 623 000,00 | 2 002 081,43 | 1 801 420,29 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 8 379 000,00 | 965 302,42 | ||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5 265 000,00 | 738 621,07 | 1 413,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 573 267 300,00 | 214 262 140,00 | 219 494 288,39 | 69 183 005,13 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 573 267 300,00 | 212 593 140,00 | 229 450 308,00 | 69 075 683,67 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 669 000,00 | 107 321,46 | ||
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 61 199,69 | |||
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -10 017 219,30 | |||
Расходы бюджета | 2 005 338 300,00 | 416 355 140,00 | 312 297 772,21 | 98 184 556,33 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 68 446 300,00 | 60 540 500,00 | 10 853 496,23 | 10 096 768,94 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 8 996 600,00 | 429 964,95 | ||
Резервные фонды | 6 400 000,00 | 2 705 000,00 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 6 995 000,00 | 2 937 700,00 | 379 098,95 | 726 032,76 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 4 884 000,00 | 4 894 000,00 | 1 123 000,00 | 741 166,02 |
Мобилизационная подготовка экономики | 140 000,00 | 1 881 600,00 | 81 841,00 | |
Органы внутренних дел | 280 000,00 | 53 557,00 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1 100 000,00 | 1 351 800,00 | 20 125,00 | |
Общеэкономические вопросы | 312 000,00 | 42 849,81 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 1 563 000,00 | 203 682,68 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 120 000 000,00 | 126 316 000,00 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 8 927 530,00 | 4 867 900,00 | 1 112 414,58 | 976 370,94 |
Жилищное хозяйство | 2 000 000,00 | 2 690 230,50 | ||
Коммунальное хозяйство | 10 391 300,00 | 62 474 221,99 | 58 877 077,67 | |
Благоустройство | 42 610 000,00 | 75 232 040,00 | 7 476 321,46 | 8 866 192,57 |
Дошкольное образование | 216 334 735,00 | 47 683 025,51 | ||
Общее образование | 802 879 999,00 | 103 928 013,68 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 11 716 600,00 | 12 540,85 | 207 668,12 | |
Другие вопросы в области образования | 159 192 596,00 | 16 017 636,89 | ||
Культура | 40 836 200,00 | 102 418 600,00 | 11 446 500,85 | 12 741 807,63 |
Кинематография | 6 242 000,00 | 1 509 600,97 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 10 628 000,00 | 2 418 822,72 | ||
Пенсионное обеспечение | 3 450 000,00 | 206 655,90 | ||
Социальное обслуживание населения | 38 504 000,00 | 4 186 972,14 | ||
Социальное обеспечение населения | 292 033 000,00 | 23 710 182,23 | ||
Охрана семьи и детства | 41 001 000,00 | 3 461 324,07 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 11 577 300,00 | 937 312,48 | ||
Массовый спорт | 32 930 000,00 | 59 334,39 | 4 592 266,00 | |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 992 200,00 | |||
Телевидение и радиовещание | 488 000,00 | 70 445,06 | ||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 110 000,00 | |||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 87 579 140,00 | 9 075 606,00 | ||
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") | -30 043 836,13 | -4 765 618,59 |